学校新闻

昆明理工大学附属小学2025年度部门决算公开

发布日期:2026-09-07 点击数:

昆明理工大学附属小学2025年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

昆明理工大学附属小学创建于20175月,是昆明理工大学为进一步增强社会服务功能,充分利用大学的优质教育资源,为云南省提供优质基础教育而创办的学校。20229月,学校顺应基础教育改革发展需要转设为省属公办小学。

学校连续两届荣获云南省教育教学成果一等奖,《新时代小学立德树人工作实践——主题班会的设计与实施》荣获2022年基础教育国家级教学成果奖二等奖。学校先后被授予云南省教育工作先进集体,云南省平安校园,云南省云岭红烛育人先锋党建工作示范学校,云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校,云南省劳动教育示范校200余项荣誉。

学校主要职责包括:

(一)贯彻落实党的教育方针,全面实施小学义务教育,依法治校,规范办学,促进义务教育优质均衡发展。

(二)业务服务范围为小学学历教育,相关社会服务。坚持依法治校、民主管理,不断建立和完善现代学校教育管理制度和机制。

(三)学校坚持课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人相结合,坚持塑造健全人格,奠基幸福人生的办学理念,确立以人为本,尊重个性,立德树人,开拓创新的办学方向。

(四)学校坚持贯彻党的教育方针,坚持幸福教育的办学思路,把握基础教育发展方向,不断探索新时代义务教育高质量发展新模式。

(五)学校以立德树人为根本任务,履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能。

(六)秉持塑造健全人格,奠基幸福人生幸福教育办学理念,致力于让教师教得幸福,教了幸福;学生学得幸福,学了幸福。践行幸福教育核心理念:先成人、再成材、最后成大器;幸福比优秀更重要;会学比学会重要;能力比知识重要。

(七)加强学校安全管理,预防和处理学校安全事故,保障学生和教职工的安全,维护学校正常的教育教学秩序。

(八)承办上级教育行政部门交办的其他任务事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

昆明理工大学附属小学共设置9个内设机构,包括:党政办公室、德育处、教导处、总务处、人力资源处、融媒体中心、教科室、大队部、安稳处。

昆明理工大学附属小学为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明理工大学附属小学作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明理工大学附属小学2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员66人,机关和事业工人0人,经费自理人员0人。

昆明理工大学附属小学2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人,经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生1820人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、党建引领再强化,治理效能持续提升

政治建设走深实党政办公室严格落实第一议题制度,组织开展理论学习、专题党课、警示教育等各类党建活动40余次,持续提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完成3名预备党员转正,吸收3名优秀教师入党,党员队伍结构不断优化。

集团化办学制度体系日趋完善。牵头制定并试行《昆明理工大学附属小学教育集团章程》,召开集团专项研讨会5次,推动管理制度化、流程标准化。完成对雨花、呈贡、镇雄校区的6调研跟岗和4次专题讲座,初步构建资源共享、课程共建、师资互派的协同机制。

2、立德树人固根本,德育实效全面增强

思想铸魂活动丰富多彩。德育处结合国庆、重阳、宪法日等节点,开展主题教育活动15场,覆盖全体学生。大队部组织主题队日活动12场,参与云岭师生说理论宣讲、红领巾讲解员大赛等省级活动并屡获佳绩,1名辅导员获区级技能大赛一等奖。

家校社协同育人机制深化。德育处举办家长夜校、校长家长面对面等活动,累计覆盖家长千余人次;大队部建立辅导员+家长常态沟通机制,家校共育氛围更加浓厚。

3、教学教研双驱动,教育质量稳步攀升

双减五项管理落实落细。教导处严格执行一日一查”“一月一查机制,作业公示特色鲜明,课后服务“5+2”模式获省教育厅推广,惠及全校学生。

教师专业成长体系更加健全。教科室持续推进雁阵工程,骨干教师占比达82.65%;组织教师参与各级各类培训60余人次,开展AI遇上项目化等大型教研活动,14节精品课获好评。

课题研究与成果转化成绩突出。全年累计在及结题课题42项,其中国家级1项、省级7项。教师参加各级教学竞赛获奖频频,6名教师在区作业设计竞赛中获奖,1人进入市级评选。

教育信息化与课堂融合深化。信息中心完成校园网络升级、智慧教室建设,推进AI赋能教学;教导处规范开展一二年级无纸化测评,探索综合评价新路径。

4、安全保障筑防线,平安校园持续巩固

日常管理精细到位。安稳处坚持定点值守+动态巡查,每月开展全校安全检查,隐患整改率100%。实施闪接闪送机制,上下学秩序井然。

应急能力显著提升。联合公安、消防开展南北区应急演练每月2次,师生应急疏散规范性、响应速度大幅提高。食品安全执行三查三记”“五查五验制度,食材抽检合格率100%,未发生食品安全事件。

智慧安防稳步推进。信息中心加装监控系统、电子班牌、智慧放学系统,安稳处推广隐患随手拍功能,安防技防水平持续提升。

5、师资建设优结构,人才支撑更加有力

民转公与招聘工作有序完成。人力资源处顺利完成第三批15名教师入编,全年累计招聘管理岗1人、专业技术岗6人、管理岗4人,师资结构进一步优化。

职称评审与绩效考核激励有效。9名教师成功申报一级职称,4名教师完成二级定职。月绩效考核覆盖100%,年度绩效积分制考核落地,有效激发教师积极性。

干部选派助力集团发展。向各成员校输送管理干部11名,推动集团校管理规范化与质量协同提升。

6、服务保障提质效,运行支撑坚实可靠

财务管理规范高效。总务处完成2026年预算编制、2025年奖补资金项目闭环管理,保障工资、社保、年终奖按时足额发放。

资产与后勤管理精细化。完成大批量资产系统录入,建立快速维修响应机制。校园环境整洁优美,餐饮、饮水等服务保障到位。

融媒体宣传品牌凸显。融媒体中心围绕幸福教育打造系列品牌内容,发布推送30余组,视频号播放量显著提升,学校社会美誉度持续增强。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

昆明理工大学附属小学2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

昆明理工大学附属小学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。


第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明理工大学附属小学2025年度收入合计25,450,011.11元。其中:财政拨款收入25,045,680.38元,占总收入的98.41%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入;其他收入404,330.73元,占总收入的1.59%

与上年相比,收入合计增加8,128,872.95元,增长46.93%。其中:财政拨款收入增加8,220,333.46元,增长48.86%;无上级补助收入;事业收入减少10,337.50元,下降100.00%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少81,123.01元,下降16.71%。主要原因是2025年增加了民族工作专项经费导致财政拨款收入增加;2025年无事业收入并且课后服务费减少,导致事业收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明理工大学附属小学2025年度支出合计25,469,484.54元。其中:基本支出17,595,791.92元,占总支出的69.09%;项目支出7,873,692.62元,占总支出的30.91%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加5,922,683.10元,增长30.30%。其中:基本支出减少206,213.23元,下降1.16%;项目支出增加6,128,896.33元,增长351.27%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。主要原因是2025年项目支出增加了民族工作专项经费和2025年学校教学建设购置了办公设备及专用设备导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明理工大学附属小学机构正常运转的日常支出17,595,791.92元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,198,120.79元,占基本支出的92.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,397,671.13元,占基本支出的7.94%

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明理工大学附属小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,873,692.62元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

昆明理工大学附属小学运行运转专项经费项目支出423,804.16元,主要用于发放2025年非编教师课后服务费。

2025年民族文化教育专项资金项目支出175,311.13元,主要用于2025年秋季学期第九届幸福体育节活动经费和非遗瓦猫文化进校园特色课程活动经费。

2025年教育特殊补助资金项目支出200,000.00元,主要用于室外环境文化建设。

基础教育综合奖补项目法分配资金项目支出5,818,837.28元,主要用于教学楼维修改造和二号地块改造尾款。

云南省义务教育学校数字校园建设资金项目支出404,900.08元,主要用于购买教学设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明理工大学附属小学2025年度一般公共预算财政拨款支出25,045,680.38元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比增加8,220,333.46元,增长48.86%,完成年初预算的121.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出175,311.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%年初无此项预算。主要用于室外环境文化建设费用;造成预决算差异的主要原因是年中下达了2025年民族文化教育专项资金,导致预决算存在差异。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出21,829,502.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%,完成年初预算的120.41%主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;造成预决算差异的主要原因是各类由省级其他部门安排的专项资金年中陆续下达,如:基础教育综合奖补项目法分配资金、2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金等专项经费。

6.科学技术(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1,130,154.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的121.41%主要用于在职教师养老保险、职业年金缴纳,以及退休人员生活补助的支出;造成预决算差异的主要原因是2025年因社保基数调整,导致社会保障和就业(类)支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康(类)支出1,043,244.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的116.44%。主要用于在职教师和离退休教师医疗保险、公务员医疗补助缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年因离退休人员保基数调整,导致卫生健康(类)支出较年初预算有所增加

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出867,466.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的116.81%。主要用于在职教师住房公积金的缴纳;造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整,导致住房保障(类)支出较年初预算有所增加

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4、 财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为40,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为40,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为40,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排了公务接待费,但本年未发生公务接待支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明理工大学附属小学2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。主要原因是昆工附小为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明理工大学附属小学资产总额6,691,403.22元,其中,流动资产1,417,479.72元,固定资产5,063,688.51元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产210,234.99元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,228,039.97元,其中固定资产增加3,189,391.83元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上政府采购工程支出不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目支出情况)

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据云教发〔202249号文件《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》,我校于20229月转为公办学校,固定资产建账于2024年。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

联系我们

云南省昆明市五华区学府路196号邮政编码:650000

电话:0871-65114276家校信箱:kgfx2017@163.com

版权所有© 昆明理工大学附属小学